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            茶園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

            訪問(wèn)量:

            茶園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

               

            第一部分茶園鄉(xiāng)人民政府概況

                一、部門主要職責(zé)

                二、部門基本情況

            第二部分2021年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

                第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

            一、收入決算情況說(shuō)明

            二、支出決算情況說(shuō)明

            三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

                情況說(shuō)明

            六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

                七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

                八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

                九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 茶園鄉(xiāng)人民政府概況

            一、部門主要職能

            (一)保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行,保證監(jiān)督職能、教育和管理職能,服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;

            (二)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作,制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

            (三)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好森林防火工作;

            (四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

            (五)完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。

            二、部門基本情況

            納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:茶園鄉(xiāng)人民政府(需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出)。

            本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)48人,其中在職人員48人,離休人員0人,退休人員 0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0

            第二部分2021年度部門決算表

            第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

            一、收入決算情況說(shuō)明

            本部門2021年度收入總計(jì)2873.36萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余983.2萬(wàn)元,較2020年增加420.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.15%;本年收入合計(jì)1890.16萬(wàn)元,較2020年增加457.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.93%,主要原因是:專項(xiàng)資金的增加

            本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1890.16萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

            二、支出決算情況說(shuō)明

            本部門2021年度支出總計(jì)2873.36萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2873.36萬(wàn)元,較2020年增加420.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.15%,主要原因是:專項(xiàng)資金支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年減少983.19萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:因?yàn)樯婕跋到y(tǒng)的更換,所有資金全部由財(cái)政收回,故不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

            本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出979.03萬(wàn)元,占34.07%;項(xiàng)目支出1894.33萬(wàn)元,占65.92%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占%。

            三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2873.36萬(wàn)元,決算數(shù)為2873.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

            (一)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為845.49萬(wàn)元,決算數(shù)為845.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

            二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.968萬(wàn)元,決算數(shù)為29.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

            (三)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為235.02萬(wàn)元,決算數(shù)為235.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

            (四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為757.77萬(wàn)元,決算數(shù)為757.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;

            (五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為991.28萬(wàn)元,決算數(shù)為991.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

            按公開04表支出功能類級(jí)科目分別說(shuō)明)

            四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出923.41萬(wàn)元,其中:

            (一)工資福利支出451.51萬(wàn)元,較2020年減少34.08萬(wàn)元,下降7.01%,主要原因是:人員變動(dòng)

            (二)商品和服務(wù)支出441.54萬(wàn)元,較2020年增加399.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)938.42%,主要原因是:2020年一般性經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)小部分費(fèi)用2021年入賬導(dǎo)致,2021年鄉(xiāng)村振興相關(guān)印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招商費(fèi)用增加。

            (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.36萬(wàn)元,較2020年減少71.16萬(wàn)元,下降70.09%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用的調(diào)整

            (四)資本性支出0萬(wàn)元,較2020年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:……

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,決算數(shù)為17.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.68%,決算數(shù)較2020年增加8.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.87%,其中:

            (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是......決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0  個(gè),累計(jì)0人次,主要為:……

            (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元,決算數(shù)為13.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的37.45%,決算數(shù)較2020年增加9.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)274.57%主要原因是本應(yīng)由2020年報(bào)公務(wù)接待費(fèi)用由2021年報(bào),商務(wù)接待費(fèi)用列入公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及要求來(lái)進(jìn)行公務(wù)接招全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批,累計(jì)接待967人次,其中外事接待 0批,累計(jì)接待 0人次,主要為:……

            (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是......全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,決算數(shù)為4.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的43%,決算數(shù)較2020年減少7000萬(wàn)元,下降14%%主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用有所壓縮年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用有所下降

            六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

            本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出441.54萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù))增加399.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)938.42%,主要原因是:2020年一般性經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)小部分費(fèi)用2021年入賬導(dǎo)致,2021年鄉(xiāng)村振興相關(guān)印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招商費(fèi)用增加。

            若本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位則按以下格式公開:“本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

            七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

            本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的  %貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的    %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的     %。縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

            八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

            截止202112月31日,本部門單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……

            九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

               (一)績(jī)效管理工作開展情況。

            根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)“茶園鄉(xiāng)河背村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出250萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中,對(duì)“XXX”、”XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

            (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

            我部門今年在部門決算中反映“茶園河背村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

            項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為230.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單;二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則;二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

            興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

                一、部門概況

               (一)部門基本情況

            1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員:茶園鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu),包括黨政辦公室(社會(huì)治理辦公室)、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。與三定方案相符,無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為48人,2021年在崗人員48人,離退休人員0人。

            2.部門職能概述:

            (1)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

            (2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

            (3)維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

            (4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

            (5)指導(dǎo)村委會(huì)工作,認(rèn)真做好接待群眾的來(lái)信、來(lái)訪工作,聽取群眾意見,解決困難,處理矛盾,辦好群眾的事。

            (6)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

               (二)部門內(nèi)部管理情況

            日常管理:根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨政領(lǐng)導(dǎo)及各部門全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,促進(jìn)績(jī)效管理常態(tài)化。

            財(cái)務(wù)管理:嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

            預(yù)決算公開:按照縣財(cái)政局的要求,我鄉(xiāng)在興國(guó)縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開。

            資產(chǎn)管理:我鄉(xiāng)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查,并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問(wèn)題,全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真分析原因,研究制定切實(shí)可行的措施和辦法,建立健全了資產(chǎn)管理制度。

            檔案管理:根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn),制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,完善財(cái)務(wù)管理體系,保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

            風(fēng)險(xiǎn)控制:正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法,既參閱健全核算體系,做好預(yù)算、成本控制、決算工作,又由鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行,維護(hù)資金安全,努力提高資金使用效率,更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

               

                二、部門整體支出管理及使用情況

                縣財(cái)政局年初批復(fù)茶園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算2873.36萬(wàn)元,年中追加(減)預(yù)算0萬(wàn)元,合計(jì)2873.36萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入2873.36萬(wàn)元;完成支出2873.36萬(wàn)元,其中工資福利支出451.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出441.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.36萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1894.33萬(wàn)元等;年底結(jié)余0萬(wàn)元,其中基本支出結(jié)余0萬(wàn)元、項(xiàng)目結(jié)余0萬(wàn)元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬(wàn)元,差異的具體情況及原因見下表:

                 茶園鄉(xiāng)人民政府2021年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況

            單位:萬(wàn)元

            預(yù)算數(shù)

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            979.03

            484.37

            494.65

            1894.33

            執(zhí)行數(shù)

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            979.03

            484.37

            494.65

            1894.33

            預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)

            小計(jì)

            基本支出

            項(xiàng)目支出

            人員經(jīng)費(fèi)

            公用經(jīng)費(fèi)

            0

            0

            0

            0

            差異原因主要是:無(wú)

               (一)基本支出情況

            茶園鄉(xiāng)人民政府基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出,主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等三項(xiàng)支出合計(jì)979.03萬(wàn)元。其中,工資福利支出451.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出441.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.36萬(wàn)元,資本性支出13.42萬(wàn)元。

            2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬(wàn)元,2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出17.41萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)2021年較2020年支出增加8.91萬(wàn)元,增加幅度為104.82%;

            2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算494.65萬(wàn)元,實(shí)際支出494.65萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)總體控制率100%。

                  三、部門整體支出績(jī)效情況

                (一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)自評(píng),我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范,無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,項(xiàng)目實(shí)際完成績(jī)效值均已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施效果明顯,達(dá)到預(yù)期要求,提高了資金的使用效益,2021年部門整體支出自評(píng)得分為91分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

            第四部分名詞解釋

            1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

            2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

            3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

            5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

            6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

            7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            8.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            9.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            11.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

            12.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

            13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

            14.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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