目錄
第一部分興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分社富鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村(居)民委員會(huì)自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)59人,其中在職人員59人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。
第二部分 2022年度單位決算表










第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì)3988.91萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少595.62萬(wàn)元,下降100%;本年收入合計(jì)3988.91萬(wàn)元,較2021年減少789.31萬(wàn)元,下降16.5%,主要原因是:鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3988.91萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì)3988.91萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)3988.91萬(wàn)元,較2021年減少1384.93萬(wàn)元,下降25.7%,主要原因是:鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年一致,主要原因是:財(cái)政執(zhí)行新政策,不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1692.44萬(wàn)元,占42.4%;項(xiàng)目支出2296.47萬(wàn)元,占57.6%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3988.91萬(wàn)元,決算數(shù)為3988.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為982.1萬(wàn)元,決算數(shù)為982.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(二)國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:征兵及民兵訓(xùn)練支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為298.03萬(wàn)元,決算數(shù)為298.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.87萬(wàn)元,決算數(shù)為46.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為100.36萬(wàn)元,決算數(shù)為100.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為566.7萬(wàn)元,決算數(shù)為566.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(七)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1816.29萬(wàn)元,決算數(shù)為1816.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(八)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為17.86萬(wàn)元,決算數(shù)為17.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(九)自然資源海洋氣象支出及其他支出年初預(yù)算數(shù)為1.81萬(wàn)元,決算數(shù)為1.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(十)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.45萬(wàn)元,決算數(shù)為58.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7.08萬(wàn)元,決算數(shù)為7.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(十二)其他支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬(wàn)元,決算數(shù)為89.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1692.44萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出519.51萬(wàn)元,較2021年增加36.54萬(wàn)元,增加7.6%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革到位人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出656.76萬(wàn)元,較2021年增加55.33萬(wàn)元,提高9.2%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出516.16萬(wàn)元,較2021年增加140.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.5%,主要原因是:個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和撫恤金增加。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加一致,主要原因是:沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.24萬(wàn)元,決算數(shù)為13.23萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的52.4%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元,下降0.1%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年一致,主要原因是沒(méi)有該項(xiàng)支出發(fā)生。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.74萬(wàn)元,決算數(shù)為7.73萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的39.16%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待381批,累計(jì)接待2400人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:招商引資客商接待、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作接待、信訪維穩(wěn)等。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年一致,主要原因是沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)支出,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元,決算數(shù)為5.5萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年一致,年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是:正常按預(yù)算執(zhí)行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出656.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加55.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.2%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中其他用車:無(wú)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1748.31萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“社富鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐站獎(jiǎng)補(bǔ)金”、“社富鄉(xiāng)敬老院新建項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出102萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
組織開(kāi)展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3440.75萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出548.16萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整個(gè)單位運(yùn)行正常,達(dá)到了預(yù)期效果。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年社富鄉(xiāng)政府單位績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
一、本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”,再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”社富篇章。
二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況
2022年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案,此項(xiàng)目支出績(jī)效執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)40分(分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)10分、時(shí)效指標(biāo)10、成本指標(biāo)10分)、效益指標(biāo)40分(經(jīng)濟(jì)效益制表10分、社會(huì)效益指標(biāo)10分、生態(tài)效益制表10分、可持續(xù)影響指標(biāo)10分)、滿意度指標(biāo)10分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)),合計(jì)90分



三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論:
由于措施得當(dāng),管理有力,服務(wù)到位,基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分,等級(jí)為優(yōu)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析:
2022年我單位共設(shè)立項(xiàng)目81項(xiàng),為鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)資金,項(xiàng)目實(shí)施單位為興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府,2022年初預(yù)算數(shù)3988.91萬(wàn)元,全年預(yù)算數(shù)3988.91萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)3988.91萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政撥款。
五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施:
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展“雙監(jiān)控”,并對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公開(kāi)。
(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本單位公開(kāi)“中心敬老院新建項(xiàng)目”項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
社富鄉(xiāng)中心敬老院新建項(xiàng)目(一期)單位評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。社富鄉(xiāng)距離興國(guó)縣城31公里,統(tǒng)計(jì)人口49635人,包含大量老年人。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展,實(shí)現(xiàn)特困老人老有所養(yǎng)老有所樂(lè),特申報(bào)社富鄉(xiāng)中心敬老院新建工程(一期)。初步測(cè)算占地面積800平方米,建設(shè)面積2800平方米,整合老年人養(yǎng)老、居住、用餐、娛樂(lè)等功能,總投資750余萬(wàn)元。目前主要推進(jìn)一期工程,項(xiàng)目費(fèi)用100萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)根據(jù)中心敬老院績(jī)項(xiàng)目施工進(jìn)度、資金撥付及時(shí)率、項(xiàng)目工程質(zhì)量、群眾滿意度、受益率等,綜合評(píng)價(jià)資金績(jī)效情況。
(二)根據(jù)中心敬老院績(jī)項(xiàng)目施工進(jìn)度、項(xiàng)目工程質(zhì)量、群眾滿意度等,綜合評(píng)價(jià)并撥付相應(yīng)工程款。促進(jìn)項(xiàng)目好又快實(shí)施。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
由于措施得當(dāng),管理有力,服務(wù)到位,基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,等級(jí)為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目為全額財(cái)政撥款100萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。目前縣財(cái)政已撥款100萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。主要安排實(shí)施中心敬老院一期主體工程。目前已完成施工、驗(yàn)收并撥付工程款,項(xiàng)目執(zhí)行率得分10分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。目前主體竣工,質(zhì)量可靠,工程已按時(shí)完成,產(chǎn)出指標(biāo)得分60分。
(四)項(xiàng)目效益情況。中心敬老院項(xiàng)目方便了轄區(qū)特困老人的居住、生活、養(yǎng)老,效益指標(biāo)等分30分。
綜合自評(píng)100分,項(xiàng)目進(jìn)展順利,符合預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、績(jī)效指標(biāo)值模糊,未依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰、細(xì)化、可衡量指標(biāo)。
2、工程前期費(fèi)用需要解決,其他配套設(shè)施有待完善。
六、有關(guān)建議:無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題:無(wú)。
