興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項目支出績效目標(biāo)表》
第一部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù),落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會、業(yè)委會建設(shè),健全自治平臺,推進(jìn)村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開、財務(wù)公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)處室1個,包括:興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府。編制人數(shù)小計38人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計38人,其中:在職人數(shù)小計38人,行政在職人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計12人(非統(tǒng)發(fā)社保負(fù)擔(dān)人員),退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年本單位收入預(yù)算總額2566.95萬元,較上年預(yù)算安排減93.36萬元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。
具體為:一般公共預(yù)算收入566.95萬元,與上年預(yù)算安排基本一致。
其他收入2000萬元,較上年預(yù)算安排增加135萬元,增7.5%,占預(yù)算總額的78%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年本單位支出預(yù)算總額2566.95萬元,較上年預(yù)算安排減93.36萬元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。具體為:
按支出項目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出566.95萬元,較上年預(yù)算安排減6.2萬元,占支出預(yù)算總額的22.1%,其中:人員類萬元,占支出預(yù)算總額的14.45%(其中:工資福利支出392.53萬元,占支出預(yù)算總額的69%,對個人和家庭的補(bǔ)助3.82萬元,占支出預(yù)算總額的0.5%)。公用經(jīng)費170.6萬元,占支出預(yù)算總額的5.04%(其中:商品和服務(wù)支出132.6萬元,占支出預(yù)算總額的4.47%,資本性支出38萬元,占支出預(yù)算總額的1.48%);
項目支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加135萬元,占支出預(yù)算總額的78%,其中:其他支出2000萬元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出426.97萬元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的16.61%;社會保障和就業(yè)支出54.58萬元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的2.19;衛(wèi)生健康支出40.53萬元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的1.43%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.87萬元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的1.56%。
其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加135萬元,占支出預(yù)算總額的78%。
(三)財政撥款支出情況
2023年本單位財政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算566.95萬元,占本年支出預(yù)算額的100%,較上年預(yù)算安排減6.2萬元,減1.1%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分具體為:人員類392.53萬元,占財政撥款總額的69.24%(其中:工資福利支出392.53萬元,占財政撥款總額的69%,對個人和家庭的補(bǔ)助3.82萬元,占財政撥款總額的0.5%)。公用經(jīng)費170.6萬元,占支出預(yù)算總額的30%(其中:商品和服務(wù)支出132.6萬元,財政撥款總額的23.42%,資本性支出38萬元,財政撥款總額的6.7%);
項目支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加135萬元,占財政撥款總額的78%,其中:其他支出2000萬元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出426.97萬元,較上年預(yù)算安排持平,占財政撥款總額的75%;社會保障和就業(yè)支出54.58萬元,較上年預(yù)算安排持平,占財政撥款總額的9.6%;衛(wèi)生健康支出40.53萬元,較上年預(yù)算安排持平,占財政撥款總額的7.2%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.87萬元,較上年預(yù)算安排持平,占財政撥款總額的7.9%。
其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加135萬元,占財政撥款總額的78%。
(四)政府性基金情況
2023年單位政府性基金支出總額0萬元,較上年預(yù)算安排持平。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算170.6萬元,比2022年(上一年度)預(yù)算減少5萬元,下降3%。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2023年單位政府采購總額38萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日本單位共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本單位預(yù)算安排購置車輛1輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具為:0。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目1個,涉及資金2000萬元。其中:項目名稱:隆坪鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項目概述:隆坪鄉(xiāng)2023年其他資金
2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實施主體:興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期:1 年(2023 年 1-12 月)
5.年度預(yù)算安排:2000萬元
6.年度績效目標(biāo):完成隆坪鄉(xiāng)2023年其他資金1個,完成隆坪鄉(xiāng)2023年其他資金2000 萬元。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排56萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主
要原因是: 無此項安排。
公務(wù)接待費19萬元,比上年減1萬元,主要原因是:響應(yīng)上級要求,招待費壓縮。
公務(wù)用車運行維護(hù)費19萬元,比上年減1萬元,
主要原因是:響應(yīng)上級要求,公務(wù)用車運行維護(hù)費壓縮。
公務(wù)用車購置費18萬元,比上年增(減)18萬元,主要原因是:工作需要公務(wù)用車。
第三部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位2023年預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、 《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

七、 《政府性基金預(yù)算支出表》

八、 《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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(2,023年度) |
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項目名稱 |
隆坪鄉(xiāng)2023年其他資金 |
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主管部門及代碼 |
926-興國縣隆坪鄉(xiāng) |
實施單位 |
興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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項目資金 |
年度資金總額 |
20,000,000 |
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其中:財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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年度績效目標(biāo) |
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完成2023年其他資金2000萬元撥付任務(wù) |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
其他資金績效成本控制率 |
≤98% |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成2023年2000萬元其他資金撥付 |
≤2000萬元 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
其他資使用準(zhǔn)確率 |
≥95% |
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時效指標(biāo) |
其他資撥付及時率 |
≥98% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
其他資金使用認(rèn)可率 |
≥98% |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
其他資金使用部門滿意度 |
≥98% |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活
