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            南坑鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

            訪問量:

            第一部分 部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            二、部門(單位)基本情況

            部分2025年部門(單位)預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            部分2025年部門(單位)預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

            十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

            十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

            第四部分 名詞解釋

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            (一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強化“兩個責(zé)任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化基層治理平臺建設(shè),進(jìn)一步增加強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

            (二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增加強貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增加強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

            (三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

            (四)加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

            (五)加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù),落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

            (六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會、業(yè)委會建設(shè),健全自治平臺,推進(jìn)村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開、財務(wù)公開。

            (七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

            (八)加強財稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

            (九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

            (十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

            二、部門(單位)基本情況

            2025年部門共有單位  1個,包括南坑鄉(xiāng)人民政府。各單位于機關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算,均未獨立核算。

            2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5 個,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室

            2025年本部門編制人數(shù)小計44,其中:行政編制人數(shù)21,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__,全部補助事業(yè)編制人數(shù)23,自收自支編制人數(shù)___0_人。實有人數(shù)小計44,其中:在職人數(shù)小計__38__人(行政在職人數(shù)17,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補助事業(yè)在職人數(shù)21人);離休人數(shù)小計0人;退休人數(shù)小計6人。

            部分 2025年部門預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            (一)收入預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)收入預(yù)算總額  1602.84  萬元,較上年預(yù)算安排增加  299.71  萬元,增  23.00  %增加減變化主要原因是:本年度開展了鉬礦征遷、古南公路征地工作,且人員同比上年增長6人,所以收入同比上年有所增長。

            其中:一般公共預(yù)算收入  594.44  萬元,較上年預(yù)算安排  91.31  萬元;其他收入  1000  萬元,較上年預(yù)算安排  200  萬元;財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)  8.4  萬元,較上年預(yù)算安排  8.4萬元

            (二)支出預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)支出預(yù)算總額1602.84   萬元,較上年預(yù)算安排增加  299.71  萬元,增加  23.00   %增加減變化主要原因是:本年度開展了鉬礦征遷、古南公路征地工作,且人員同比上年增長6人,所以收入同比上年有所增長。具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出支出  396.55  萬元,較上年預(yù)算安排  6.03  萬元;社會保障和就業(yè)支出    66.68萬元,較上年預(yù)算安排  4.57  萬元;衛(wèi)生健康支出   37.31,較上年預(yù)算安排26.9  萬元;住房保障支出    47.61,較上年預(yù)算安排  7.52  萬元;其他支出    1004.25,較上年預(yù)算安排  204.25  萬元;農(nóng)林水支出49.94萬元,較上年預(yù)算安排49.94萬元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0.5  萬元

            按支出項目類別劃分:1、基本支出512.44萬元較上年預(yù)算安排增加  9.31  元,其中:工資福利支出  393.10  萬元,商品和服務(wù)支出  95.38  萬元,對個人和家庭的補助  8.96  萬元,資本性支出  15.00  萬元。2、項目支出  1,090.40  萬元較上年預(yù)算安排增加1,090.40   萬元,其中:工資福利支出  1.71  萬元,商品和服務(wù)支出82萬元,資本性支出  6.19  萬元,其他相關(guān)支出  1000.5萬元。

            按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出  394.81  萬元,較上年預(yù)算安排增加67.03  萬元;商品和服務(wù)支出177.38   萬元,較上年預(yù)算安排增加43.07  萬元;對個人和家庭的補助  8.96  萬元,較上年預(yù)算安排增加2.42萬元;資本性支出21.19萬元,較上年預(yù)算安排減13.31    萬元;其他相關(guān)支出  1000.5萬元,較上年預(yù)算安排增加  1000.5  萬元。

            (三)財政撥款支出情況

            2025年本部門財政撥款(補助)支出預(yù)算  594.44  萬元,占本年支出預(yù)算額的  37.09  %較上年預(yù)算安排增加  91.31   萬元,增加  18.15  %增加減變化主要原因是:本年度人員同比上年增加6人,所以支出同比上年增加91.31萬元。具體為:

            按支出功能分類科目劃分一般公共服務(wù)支出  396.55  萬元,較上年預(yù)算安排增加6.03萬元;社會保障和就業(yè)支出    64.97萬元,較上年預(yù)算安排增加2.86   萬元;衛(wèi)生健康支出    37.31,較上年預(yù)算安排增加  26.9  萬元;住房保障支出    47.61,較上年預(yù)算安排增加  7.52  萬元;農(nóng)林水支出   48.00,較上年預(yù)算安排增加  48.00  萬元;其他支出    0,較上年預(yù)算安排增加  0  萬元;……。

            按支出項目類別劃分:1、基本支出512.44萬元較上年預(yù)算安排增加  9.31  元,其中:工資福利支出  393.10  萬元,商品和服務(wù)支出  95.38  萬元,對個人和家庭的補助  8.96  萬元,資本性支出  15.00  萬元。2、項目支出  82  萬元較上年預(yù)算安排增加  82  萬元,其中:工資福利支出0  萬元,商品和服務(wù)支出  34  萬元,對個人和家庭的補助48   萬元,資本性支出  0  萬元,其他相關(guān)支出  0  萬元。

            (四)政府性基金情況

            2025年本部門(單位)政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

            (五)國有資本經(jīng)營情況

            2025年本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

            (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

            2025年本部門(單位)機關(guān)運行費預(yù)算  95.38  萬元較上年預(yù)算安排減少  107.93  萬元,下降  53.09  %主要原因是:落實上級文件要求,縮減機關(guān)經(jīng)費開支。

            )政府采購情況

            2025年本部門(單位)政府采購總額  15萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算  15萬元、政府采購工程預(yù)算  0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

            )國有資產(chǎn)占有使用情況

            截至2024年12月31日本部門(單位)共有車輛  3  其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛  0  輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:        

            (九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

            2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額1082萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果優(yōu)化2025年其他資金項目、南坑鄉(xiāng)司法,民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費等項目支出2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排項目  3  個,項目預(yù)算金額合計  1082  萬元。

            (十)項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

            項目一:2025年其他資金項目

            1.項目概述2025年其他資金項目

            2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件。

            3.實施主體興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:建立2025年南坑鄉(xiāng)資金庫,確保資金正常運行使用。

            5.實施周期:實施周期為1年(2025年1-12月)。

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額   1000  萬元;預(yù)算批復(fù)金額  1000  萬元

            7.年度績效目標(biāo):建立2025年南坑鄉(xiāng)資金庫,確保資金正常運行使用。

            項目二:南坑鄉(xiāng)司法,民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目

            1.項目概述:南坑鄉(xiāng)司法,民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目庫。

            2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件。

            3.實施主體:興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:建立南坑鄉(xiāng)司法,民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目庫,確保資金正常運行使用。

            5.實施周期:實施周期為1年(2025年1-12月)。

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額  34   萬元;預(yù)算批復(fù)金額  34  萬元

            7.年度績效目標(biāo)建立南坑鄉(xiāng)司法,民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目庫,確保資金正常運行使用。

            項目三:村級支出_村級資金特定項目庫

            1.項目概述:村級支出_村級資金特定項目庫

            2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件。

            3.實施主體:興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:建立村級支出_村級資金特定項目庫,確保資金正常運行使用。

            5.實施周期:實施周期為1年(2025年1-12月)。

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額  48  萬元;預(yù)算批復(fù)金額  48  萬元

            7.年度績效目標(biāo)建立村級支出_村級資金特定項目庫,確保資金正常運行使用。

            二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            2025年部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排   39  萬元。其中:

            因公出國(境)費   0  萬元,比上年增加(減)  0   萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

            公務(wù)接待費  18萬元,比上年減  0.95   萬元,主要原因是:落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

            公務(wù)用車運行維護(hù)費   6  萬元,比上年減  0.31   萬元,主要原因是:按照上級相關(guān)文件執(zhí)行。

            公務(wù)用車購置費   0  萬元,比上年增加(減)  0   萬元,主要原因是無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

            部分 2025年部門(單位)預(yù)算表

            (詳見附表)

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

            (一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            (七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

            (三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

            相關(guān)專業(yè)名詞

            各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

            (一)機關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

            (二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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