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            崇賢鄉(xiāng)人民政府2025年單位預(yù)算草案編制說明

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            崇賢鄉(xiāng)人民政府

            2025年部門(單位)預(yù)算編制說明

            第一部分 部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責

            二、部門(單位)基本情況

            部分2025年部門(單位)預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            部分2025年部門(單位)預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

            十、《部門整體支出績效目標表》

            十一、《項目支出績效目標表》

            第四部分 名詞解釋

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責

            (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策,認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

            (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。

            (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

            (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

            (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

            (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險重大工作。

            (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

            二、部門(單位)基本情況

            2025年部門共有單位1個,包括崇賢鄉(xiāng)政府機關(guān)。各單位于機關(guān)單位進行財務(wù)核算,均未獨立核算。

            2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安法治辦公室、民生服務(wù)辦公室

            2025年本部門編制人數(shù)小計54,其中:行政編制人數(shù)24,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計81,其中:在職人數(shù)小計50(行政在職人數(shù)21,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補助事業(yè)在職人數(shù)29人);離休人數(shù)小計0人;退休人數(shù)小計26

            部分 2025年部門預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            (一)收入預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)收入預(yù)算總額2902.37萬元,較上年預(yù)算安排150.61萬元,增加5.47%。增減變化主要原因是:項目工作支出增加。

            其中:一般公共預(yù)算收入826.95萬元,較上年預(yù)算安排增加75.19萬元;其他收入2000萬元,較上年預(yù)算安排無變化。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)75.42萬元,較上年預(yù)算安排增加75.42元。

            (二)支出預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)支出預(yù)算總額2902.37萬元,較上年預(yù)算安排增加150.61萬元,增加5.47%增減變化主要原因是:項目工作支出增加。具體為

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出512.26萬元,較上年預(yù)算安排減少41.45萬元;社會保障和就業(yè)支出109.01萬元,較上年預(yù)算安排增加21.47萬元;衛(wèi)生健康支出53.89,較上年預(yù)算安排增加9.78萬元;住房保障支出63.89,較上年預(yù)算安排減少2.51萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元,較上年預(yù)算安排增加6萬元;農(nóng)林水支出148.53,較上年預(yù)算安排增加148.53萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.2,較上年預(yù)算安排增加4.2萬元;其他支出2004.6,較上年預(yù)算安排增加4.6萬元

            按支出項目類別劃分:1、基本支出696.95萬元較上年預(yù)算安排減少54.81元,其中:工資福利支出557.79萬元,商品和服務(wù)支出106.93萬元,對個人和家庭的補助22.23萬元,資本性支出10萬元。2、項目支出2205.42萬元,較上年預(yù)算安排增205.42萬元,其中:工資福利支出2.81萬元,商品和服務(wù)支出130萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出(基本建設(shè)支出)34萬元,資本性支出4.6萬元,其他相關(guān)支出2034.02萬元。

            按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出560.6萬元,較上年預(yù)算安排增加2.04萬元;商品和服務(wù)支出236.93萬元,較上年預(yù)算安排增加60.84萬元;對個人和家庭的補助22.23萬元,較上年預(yù)算安排增加15.12萬元;資本性支出(基本建設(shè)支出)34萬元,較上年預(yù)算安排增34萬元;資本性支出14.6萬元,較上年預(yù)算安排增加4.6萬元;其他相關(guān)支出2034.02萬元,較上年預(yù)算安排增加34.02萬元。

            (三)財政撥款支出情況

            2025年本部門(單位)財政撥款(補助)支出預(yù)算696.95萬元,占本年支出預(yù)算額的24.01%,較上年預(yù)算安排減少54.81萬元,減少7.29%。增減變化主要原因是:人員減少3人。具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出512.26萬元,較上年預(yù)算安排減少41.45萬元;社會保障和就業(yè)支出100.91萬元,較上年預(yù)算安排增加13.37萬元;衛(wèi)生健康支出53.89,較上年預(yù)算安排增加9.78萬元;住房保障支出63.89,較上年預(yù)算安排減少2.51萬元;農(nóng)林水支出96萬元,較上年預(yù)算安排增加96萬元。

            按支出項目類別劃分:1、基本支出696.95萬元較上年預(yù)算安排減少54.81萬元,其中:工資福利支出557.79萬元,商品和服務(wù)支出106.93萬元,對個人和家庭的補助22.23萬元,資本性支出10萬元。2、項目支出130萬元,較上年預(yù)算安排增加130萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出130萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他相關(guān)支出0萬元。

            (四)政府性基金情況

            2025年本部門(單位)政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

            (五)國有資本經(jīng)營情況

            2025年本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

            (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

            2025年本部門(單位)機關(guān)運行費預(yù)算106.93萬元較上年預(yù)算安排減少69.16萬元,下降39.28%,主要原因是:人員減少3人。

            )政府采購情況

            2025年本部門(單位)政府采購總額10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

            )國有資產(chǎn)占有使用情況

            截至2024年12月31日本部門(單位)共有車輛4其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。

            (九)整體績效目標設(shè)置情況

            2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,部門整體支出預(yù)算金額2902.37萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排項目3個,項目預(yù)算金額合計2130萬元。(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目)

            (十)項目績效目標設(shè)置情況

            項目一:崇賢鄉(xiāng)政府2025年其他資金

            1.項目概述崇賢鄉(xiāng)政府2025年其他資金

            2.立項依據(jù):保障崇賢鄉(xiāng)各項事業(yè)快速發(fā)展

            3.實施主體:崇賢鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:崇賢鄉(xiāng)政府2025年其他資金用于鄉(xiāng)政府各項事業(yè)正常運行

            5.實施周期2025年1月1日-2025年12月31日

            6.年度預(yù)算安排項目庫申報金額2000萬元;預(yù)算批復(fù)金2000萬元

            7.年度績效目標保障崇賢鄉(xiāng)各項事業(yè)快速發(fā)展

            項目二:鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

            1.項目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

            2.立項依據(jù):保障崇賢鄉(xiāng)政府司法、民政、信訪、應(yīng)急等各項事業(yè)快速發(fā)展

            3.實施主體:崇賢鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費用于鄉(xiāng)政府司法、民政、信訪、應(yīng)急等事業(yè)正常運行

            5.實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額34萬元;預(yù)算批復(fù)金額34萬元

            7.年度績效目標保障崇賢鄉(xiāng)各項事業(yè)快速發(fā)展

            項目三:村級支出_村級資金特定項目庫

            1.項目概述:村級支出_村級資金特定項目庫

            2.立項依據(jù):保障崇賢鄉(xiāng)村級各項事業(yè)快速發(fā)展

            3.實施主體:崇賢鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:村級支出_村級資金特定項目庫用于崇賢鄉(xiāng)各村各項事業(yè)正常運行

            5.實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額96萬元;預(yù)算批復(fù)金額96萬元

            7.年度績效目標:保障崇賢鄉(xiāng)村級各項事業(yè)快速發(fā)展

            二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            2025年部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排35萬元。其中:

            因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

            公務(wù)接待費26.5萬元,比上年減少2.38萬元,主要原因是:按上級要求,三公經(jīng)費較2024年統(tǒng)一按5%幅度壓減。

            公務(wù)用車運行維護費8.5萬元,比上年增(減)2.33萬元,主要原因是:按上級要求,三公經(jīng)費較2024年統(tǒng)一按5%幅度壓減。

            公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

            部分 2025年部門(單位)預(yù)算表

            (詳見附表)

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實際進行解釋。

            (一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            (七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

            (三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

            、相關(guān)專業(yè)名詞

            各部門結(jié)合實際進行解釋。

            (一)機關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            (二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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